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    資產(chǎn)負(fù)債表:      
          賬戶(hù)名稱(chēng)               借或貸            總帳金額            明細(xì)賬金額

          應(yīng)收賬款                  借                   76000              
           ——甲公司             借                                                 78000
          ——乙公司              貸                                                   2000

          預(yù)付賬款                  借                   40000               
          ——丙公司              借                                                  45000
          ——丁公司              貸                                                    5000

         應(yīng)付賬款                   貸                   100000
         ——A公司                 貸                                                  113000
         ——B公司                 借                                                    13000

        預(yù)收賬款                    貸                    50000
        ——C公司                 貸                                                    53000
        ——D公司                 借                                                      3000
    為什么填制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)付賬款是55000,預(yù)收賬款是118000,而不是應(yīng)付賬款是118000(113000+5000)、預(yù)收賬款是55000(53000+2000)?


    利潤(rùn)表
    算得利潤(rùn)總額是650000,企業(yè)所得稅的稅率為33%,那所得稅不是214500(650000*33%)嗎?為什么是191400?是我當(dāng)中還有什么沒(méi)考慮到嗎?
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    cijilan 發(fā)表于 2010-12-8 21:34:53 |只看作者 |壇友微信交流群
    pmomos 發(fā)表于 2010-12-7 10:50
    我是個(gè)會(huì)計(jì)初學(xué)者,對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表有很多疑問(wèn),請(qǐng)各位不要嫌我的問(wèn)題簡(jiǎn)單,麻煩幫我解答一下~
    資產(chǎn)負(fù)債表:      
          賬戶(hù)名稱(chēng)               借或貸            總帳金額            明細(xì)賬金額

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        預(yù)收賬款                    貸                    50000
        ——C公司                 貸                                                    53000
        ——D公司                 借                                                      3000
    填列資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)收賬款=78000+3000,預(yù)付賬款=45000+13000,應(yīng)付賬款=113000+5000.,預(yù)收賬款=53000+2000
    利潤(rùn)表
    算得利潤(rùn)總額是650000,企業(yè)所得稅的稅率為33%,那所得稅不是214500(650000*33%)嗎?為什么是191400?是我當(dāng)中還有什么沒(méi)考慮到嗎?
    用利潤(rùn)總額計(jì)算企業(yè)所得稅是不正確的,應(yīng)交的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*33%(現(xiàn)在用25%),在學(xué)基礎(chǔ)會(huì)計(jì)時(shí),會(huì)簡(jiǎn)化成用利潤(rùn)總額計(jì)算,實(shí)際上利潤(rùn)總額不等于應(yīng)納稅所得額,所以?xún)蓚(gè)金額不相等。
    藤椅
    pmomos 發(fā)表于 2010-12-14 10:17:52 |只看作者 |壇友微信交流群
    哦,謝謝!
    板凳
    ghostshang 發(fā)表于 2010-12-14 13:51:59 |只看作者 |壇友微信交流群
    二樓的,我感覺(jué)填列資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)收賬款=76000+3000,預(yù)付賬款=40000+13000,應(yīng)付賬款=100000+5000.,預(yù)收賬款=50000+2000

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